Здравствуйте!
Веду ООО на общей системе налогообложения.
Возник вопрос (сомнения) по заполнению раздела 5 справки 2 НДФЛ.
Для примера (суммы условные):
Общая сумма дохода по всем работникам предприятия за 2015 г. составила 3 000 000 руб.
Налоговая база составила 2 753 480 руб.
Сумма налога исчисленная за 2015 г. 357 952 руб.
Сумма налога удержанная за 2015 г. 357 952 руб.
Сумма налога перечисленная за 2015 г. составила 100 000 руб.
В справке по каждому сотруднику какую сумму налога перечисленную нужно указывать? Ту, которая исчислена и удержана?
Или фактически перечисленную сумму НДФЛ, т.е. 100 000 руб. должна быть пропорционально между всеми сотрудниками распределена и указана та часть, которая приходится на каждого сотрудника?
Раньше не сталкивалась с такой ситуацией, так как налоги всегда перечислялись в полном объеме и в установленные сроки.
В предыдущие годы в справках 2-НДФЛ суммы налога исчисленная, удержанная и перечисленная указывались одинаковые, несмотря на то, что за декабрь налог перечислялся в январе следующего года.
Подскажите пожалуйста, какую сумму указать в графе "сумма налога перечисленная" в нынешней ситуации?
Спасибо.